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资管-内审部-内审部总经理

内审部

职位性质:全职 工作经验:不限 招聘人数:1人
工作地点:上海 学历要求:无 语言要求:不限

工作职责

-拟定公司内部审计制度,编制年度审计计划和审计预算;建立健全内部审计工作流程,完善内部审计项目管理和质量控制; -按照监管规定对高级管理人员及重要岗位人员开展相应的任中审计、离任审计工作; -根据年度审计计划,组织实施相应的审计工作;对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;对公司内部控制体系以及风险管理体系的健全性、合理性和有效性进行监督、检查、评价; -对被审计部门整改情况进行后续审计; -建立健全公司举报制度和流程,指导欺诈/舞弊和举报案件调查; -及时向公司董事会审计合规及风险委员会及公司董事长/总经理汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见; -完善内部审计部门的组织架构,甄选、激励、管理并且评估内部审计部门员工的工作,确保他们具备必要的知识、技能及经验,建立内审部的人才储备和培养计划,制定员工职业发展规划并持续跟进和调整; -完成上级安排的其他工作;
 

经验和资质要求:

-大学本科(含)以上,金融/经济/会计/财务/管理或其他相关专业 -认可的会计资质 (CPA, CA, CMA等) 或审计资质 (CIA, CISA等) -拥有金融行业内审/外审十年(含)以上工作经验,三年(含)以上的内审管理经验,具备资管行业内审/外审工作经验者优先 -熟悉法律法规有关要求以及资管公司经营管理特点,掌握公司治理和内部控制理论和实践经验 -具备敏锐的洞察力,缜密的逻辑思维能力以及判断力 -具备良好的人际交往、沟通和协调能力,较强地管理能力,能有效地带领、培训和激励团队

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