内审部
职位性质:全职 | 工作经验:10-12年 | 招聘人数:1人 |
工作地点:上海 | 学历要求:本科及以上学历 | 语言要求:不限 |
岗位职责:
-按照监管要求并结合公司风险管理需求,建立健全非现场审计制度、流程、监测指标体系和监测系统;
-评估非现场审计系统的可靠性和完整性;
-监测非现场审计系统的运行状况;
-协助内部审计总经理建立健全内部审计制度和工作流程,并根据业务发展和管理需要适时调整完善相关制度办法;
-独立审核审计取证记录、审计工作底稿和审计报告,确保审计项目符合质量控制制度的要求;
-统筹内审部各类审计档案管理;
-协助内部审计总经理开展审计质量自评工作,不断完善审计管理,提高审计质量;
-拟定审计工作总结及审计报表,经批准后对内、外报送;
-建立审计发现问题台帐,督促各审计项目的主审人员监督被审计单位提交执行审计决定和落实审计建议的情况报告;
-完成上级安排的其他工作。
任职要求:
-大学本科(含)以上,金融/经济/会计/财务/管理或其他相关专业
-认可的会计资质 (CPA, CA, CMA等) 或审计资质 (CIA, CISA等)
-十年(含)以上审计/财务/合规/风险控制或相关工作经验,保险行业内审/外审五年(含)以上工作经验,两年(含)以上的内审管理经验
-具备较强的公文写作及沟通表达能力;英文听、说、读、写能力较好,英语六级(或同等水平)以上
-具备敏锐的洞察力,缜密的逻辑思维能力以及判断力,良好的人际交往和沟通能力,较强的领导力、管理能力和协调能力。
福利待遇参照本岗位目前在岗人员薪资水平。